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琴琴
于2017-03-22 15:34 發布 ??12523次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2017-03-22 15:54
我們公司成立時時找總公司借的錢,然后后面還的時候居然還多了,然后現在老板又拿了發票叫我多的那個沖掉,我怎么處理分錄?
吳月柳 解答
2017-03-22 15:41
一、其他應付款屬于負債類科目,期末余額正常情況下是在貸方。 二、其他應付款期末余額在借方表示: 1、應付的款項多付出了,已經由”應付“轉變為”應收“性質了; 2、其他應收款發生較少的單位,可以將”其他應收款“科目并在”其他應付款科目“一起核算,也是屬于應收回來的款項。
2017-03-22 16:20
借:管理費用 貸:其他應付款
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期末余額標的其他應付款借方數字在起初在那個科目
答: 同學你好 這個就是其他應付款
我們公司要注銷 目前只剩其他應付款有75萬余額當時走的是借一個單位的款 現在領導不想還了 請問應該怎么把這個科目給弄平了 有什么方法嗎 我想走一下取現然后還款 但是無法收到對方收據 請問老師這該怎么辦
答: 你好 不還的話做借其他應付款貸營業外收入 這樣來做 繳納企業所得稅的 。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
其他應付款”科目期末余額在借方會計報賬附注如何寫呢
答: 其他應付款的借方余額報表上要重分類到其他應收款的
扣完社保之后我的其他應付款貸方出現余額了 想把他調了 那借方做啥科目
討論
老師好,其他應付款科目余額過大,會有哪些風險
老師,我司替物業代收押金,開出去的票和物業開給我司的稅率差3個點,導致其他應付款的科目余額少了那個稅點差額,應該是5000才對。這種情況如何處理?謝謝
您好老師,公司注銷,其他應付款有余額,錢款是老板自己墊付的,這個科目是掛賬上還是要清零。謝謝
老師您好,我這個月新建啦賬套,設置啦其他應付款的期初余額,結果試算不平衡,我不知道設置什么科目讓他試算平衡啦
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
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吳月柳 解答
2017-03-22 15:41
吳月柳 解答
2017-03-22 16:20