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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-03-04 16:35

同學
你好 沒看到題目。

漣漪 追問

2022-03-04 16:37

第一次發不了圖片呢

星河老師 解答

2022-03-04 16:39

同學

你好 借貸方怎么看不到呢?

漣漪 追問

2022-03-04 16:40

有啊,前面的就是借方

星河老師 解答

2022-03-04 16:45

同學

這個應付職工薪酬怎么又出現借方發生額?

漣漪 追問

2022-03-04 16:49

計提的啊,有借方發生額不對嗎?我就是問這個分錄她做的對不對,不是我做的

星河老師 解答

2022-03-04 16:55

同學
這個應付職工薪酬是負債類科目,一般增加是貸方的。計提是貸方,發放才是借方發生額。

漣漪 追問

2022-03-04 17:09

我說的是她的科目用的對不對,計提員工部分貸方用的是應付職工薪酬-應付社會保險費

星河老師 解答

2022-03-04 17:12

同學

你好 這個老師看了沒有問題。計提員工部分貸方用的是應付職工薪酬-應付社會保險費

星河老師 解答

2022-03-04 17:15

同學
你好 社保費用是
借 管理費用-社會保險費
   貸 應付職工薪酬-應付社會保險 


這個沒有問題。

漣漪 追問

2022-03-04 17:27

一般不都是用其它應付款或者其它應收款嗎?

星河老師 解答

2022-03-04 20:01

同學,
你好,工資薪金,福利費等是通過應付職工薪酬這個科目核算的。

星河老師 解答

2022-03-04 20:01

同學,
你好,工資薪金,福利費,社保公積金等是通過應付職工薪酬這個科目核算的。

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你好 1 借,預付賬款3000 貸,庫存現金3000 2 借,待處理財產損溢100 貸,庫存現金100 3 借,管理費用100 貸,待處理財產損溢100 4 借,其他應收款1000 貸,其他業務收入1000 4 借,應付票據60000 貸,短期借款60000
2020-07-08 10:00:57
你好,是的都要
2017-01-12 12:51:07
你好 沒有回復的你可以崔問一下 有時可能是答疑老師去衛生間或者吃飯去了吧
2019-01-02 16:17:48
這個可以,不管你們幾時發,反正是需要先計提
2019-11-15 16:04:35
提現,為經營提供備用金;計提提現權責發生制
2017-04-13 21:46:53
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