
去年7月份公司付了1筆加盟費5000元整,未收到發票,當月根據銀行付款單直接做了一筆分錄:借:管理費用——加盟費 5000;貸:銀行存款 5000 。 在今年2月份,公司收到了對方開的增值稅專用發票5000元(不含稅金額4716.98,稅額283.02),發票日期是去年10月份的,該如何調整分錄和稅金?
答: 借;應交稅費(進項稅額) 貸;以前年度損益調整 做這個調整分錄
請問老師報銷的差旅費發票有增值稅專用發票,報銷單上寫增值稅專用發票的含稅金額還是不含稅金額呢?普票和專票同類發票粘在一張報銷單了,是辦公費,分錄咋做呢?借:管理費用-辦公費(不含稅金額)應交稅費-應交增值稅-進項稅貸:銀行存款或現金(這是含稅的吧)
答: 報銷單寫價稅合計的 是的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
取得增值稅專用發票,發票金額10萬元,此金額是含稅還是不含稅?
答: 你好,這樣說就是不含稅


鄒老師 解答
2017-03-18 10:49
鄒老師 解答
2017-03-18 10:54