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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2022-02-27 15:34

出納:一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。
 二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
 三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章。
 四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)
 1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。
 2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。
 五、員工工資的發(fā)放。
會計核算會計:負責填制貨幣資金業(yè)務憑證,負責債權,債務應收應付票據(jù)的清算工作,編制公司統(tǒng)計報表,負責存貨,工程物資的核算工作。 2、總帳會計:編制財務會計報告,審核其他會計崗位填制的憑證等。 具體職責是根據(jù)公司規(guī)定不同的

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出納:一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。 二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。 三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章。 四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證) 1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。 2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。 五、員工工資的發(fā)放。 會計核算會計:負責填制貨幣資金業(yè)務憑證,負責債權,債務應收應付票據(jù)的清算工作,編制公司統(tǒng)計報表,負責存貨,工程物資的核算工作。 2、總帳會計:編制財務會計報告,審核其他會計崗位填制的憑證等。 具體職責是根據(jù)公司規(guī)定不同的
2022-02-27 15:34:58
同學可以先設置好模版,以郵件形式發(fā)放部門
2019-11-21 11:17:05
同學,你好,你是想做哪方面的會計了?
2022-03-24 10:12:19
出納的主要工作是:  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。  二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。  三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務章。  四、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)  1、員工出差購材料等分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。  2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。  五、員工工資的發(fā)放。
2020-07-16 10:51:54
您好,熟悉公司的環(huán)境和人事,了解公司業(yè)務,學習公司會計制度相關的報銷單報銷流程,然后按你公司發(fā)生的這個業(yè)務開始,建賬開始做帳就行了。
2022-04-06 22:57:16
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