請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

12月暫估的時候就結轉了成本了,1月發票回來沖銷后重新入庫了,那1月拿回來的發票成本怎么算的 12月暫估的金額和1月收回發票的金額不一樣
答: 那沒關系的,你把原來的暫估全部沖掉,然后呢,按照發票來入賬就可以的。
12月暫估的時候就結轉了成本了,1月發票回來沖銷后重新入庫了,那1月拿回來的發票成本怎么算的 12月暫估的金額和1月收回發票的金額不一樣 我已經沖銷的12月的暫估,并且1月收回的發票也做了入庫 現在是12月暫估的已經結轉了,一月的怎么結轉
答: 你好;? 你1月發票與你12月有成本差異嗎。 正常沒有差異直接附12月憑證后面去? ;如果有差異先紅沖 暫估分錄。在按發票做一遍的??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
跨年沖暫估成本,當期成本為負數,怎么處理?去年做了暫估,到年底發票一直沒開回來,1月份才開回來的成本票,1月份有銷售收入,不是,一月開來的成本票金額比暫估少
答: 沖暫估借應付賬款等? 貸以前年度損益調整 按實際發票入賬 借主營業務成本等? 貸應付賬款等
貨物的發票去年12月銷售的,未開發票回來,然后暫估入庫并結轉成本了,發票只用在5月31號之前開回來沖掉暫估就可以了是么?
8月份做了無票收入20萬,同時暫估入庫I9.8萬,結轉成本19.8萬,12月份補開了發票,銷進項都來了發票,請老師:除暫估入庫的l9.8萬沖回外,結轉的成本19.8是否同時沖回?
請問商品11月銷售了,11月我是暫估入賬的。12月收到客戶開來的發票,12月初沖回暫估入賬,再以實際發票金額入賬庫存商品,那我結轉成本是在哪個月份結轉呀?
去年10月份暫估一筆成本,今年1月份發票就已經回來了,直接入庫忘記沖去年10月份的暫估了,這個月發現了直接沖暫估,然后補結轉去年10月份的成本,可以嗎?

