
老師你好,上月暫估入庫時,已經結轉了成本,這個月發票回來了,紅字充了庫存暫估和應付暫估,成本還需要紅沖嗎?金額一致的
答: 你好,金額一樣直接附上就行的
部門購買了商品,就是沒有票(成本票未到),這三個月也沒暫估入庫,月末結轉成本后,到這個月看報表發現存貨是負數,最后庫存不可以轉成紅字的,那現在可以怎么調?
答: 或者補充 暫估存貨與成本,或者減少結轉成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
之前會計分錄紅字發票庫存是:借:庫存商品。紅字。應交稅金-進項稅額轉出 貸:應付賬款 紅字。但是成本結轉確實 沒有扣除 返利紅字的庫存。這怎么處理呢。那我成本不是很大嗎
答: 什么原因導致的供應商給你們單位開具紅字發票?


milknancy 追問
2020-07-01 14:26
龍楓老師 解答
2020-07-01 14:27