請問年度匯算清繳,我這邊成本需要更改,因有部分成 問
你好可以的,操作沒問題。 答
我們公司需要去幫人家修加油機(jī)、這邊開發(fā)票開什 問
您好,這個開勞務(wù)費(fèi)就可以了 答
老師您好,就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是 問
第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”:填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”:填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”:若沒有其他賠償收入,填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”:填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”:填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”:系統(tǒng)會自動計(jì)算(賬載金額 - 稅收金額 ),應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66(這里是負(fù)數(shù),代表納稅調(diào)減 ) 答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅,所得稅匯算請教報(bào)表怎么 問
你好,你在主表稅金及附加里面加上補(bǔ)交的部分。 答
金蝶KIS商貿(mào)版資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付 問
可在資產(chǎn)負(fù)債表 選擇重分類 答

培訓(xùn)費(fèi)開的專用發(fā)票屬于員工福利還是屬于職工教育經(jīng)費(fèi)呢?教育經(jīng)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票是可以認(rèn)證抵扣的吧?
答: 您好!職工教育經(jīng)費(fèi)。可以抵扣。
收到一張培訓(xùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,不含稅:1980.2 稅額:19.8 計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi):借:管理費(fèi)用-職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 1980.2應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 19.8貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 2000老師,上面是入職工教育經(jīng)費(fèi)?我上次問的是入 銷售費(fèi)用 培訓(xùn)費(fèi)?哪個對?
答: 與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的培訓(xùn)記職工教育經(jīng)費(fèi) 每個分錄 對
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額的會計(jì)分錄:借;管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費(fèi)借;應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費(fèi),貸;銀行存款 這個應(yīng)付職工薪酬 -職工教育經(jīng)費(fèi)是含進(jìn)項(xiàng)稅的嗎?
答: 你好;? ? 這個是 含稅金額的。? 因?yàn)橘J方是包括了含稅 進(jìn)項(xiàng)稅的金額了? ?

