請(qǐng)教老師,我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí),查出需補(bǔ)一 問
建議是你賬務(wù)處理做這個(gè),然后年初數(shù)不要調(diào)整。因?yàn)槟隳瓿跻薷牡脑挘麄€(gè)一年都需要修改 勾稽關(guān)系不一致,可以忽略。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國(guó)網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問
你好,我們做收入開票,開進(jìn)來做庫(kù)存商品 答
老師,您好,我想問一下,我們公司開了一個(gè)實(shí)體門店,然 問
你好,可以的,你們公司和出租方簽訂的合同,也是由你們付租賃費(fèi),發(fā)票就可以開給你們。 答
有員工離職,申報(bào)個(gè)稅時(shí)需要把離職日期改為4月末嗎 問
同學(xué)你好 那就沒有他了哦 答
老師,我們有一個(gè)一直合作的客戶,2023年開始貨款開 問
那些管公司的這些親屬對(duì)這個(gè)債務(wù)償還嗎? 如果不償還的話,需要起訴我需要有發(fā)貨單合同運(yùn)輸單這些還有對(duì)方的簽字單最好 答

我們公司有兩套賬,一套內(nèi)賬,一套外賬,外賬只應(yīng)對(duì)稅局,我做內(nèi)賬,公司現(xiàn)在不要外賬了,我們?nèi)ズ屯赓~交接,都要交接什么?怎么合并一套賬?
答: 你好,就是憑證,報(bào)表,申報(bào)的軟件的各項(xiàng)密碼,發(fā)票,稅控盤這些
公司剛開始,有外賬和內(nèi)賬,現(xiàn)在外賬想收回,不在要外賬,都需要交接什么??jī)?nèi)賬和外賬怎么合并一套賬?
答: 同學(xué)你好 1、會(huì)計(jì)資料交接: 會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對(duì)后填寫交接報(bào)告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對(duì)。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對(duì)數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報(bào)表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國(guó)稅地稅)等;其他事項(xiàng),根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
內(nèi)賬數(shù)據(jù)如何與外賬合并一起做報(bào)表?
答: 就是分內(nèi)外賬,發(fā)生沒有發(fā)票的也一樣做,做好備注,匯繳清算時(shí)扣除

