
收到轉(zhuǎn)賬支票背書出去,那我怎么做會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
答: 你好,是的,就是這樣做分錄
我上月開(kāi)了一個(gè)兩萬(wàn)的普票,顧客轉(zhuǎn)賬支票,金額一萬(wàn)五,咋去掉應(yīng)收賬款科目呀?5000顧客不付了,完整會(huì)計(jì)分錄咋寫?
答: 你好,借銀存 營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)收賬款。
老師你好,賬上應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),要怎樣做會(huì)計(jì)分錄處理?還有應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),會(huì)計(jì)分錄要怎樣處理?
我去年有兩筆賬本來(lái)是應(yīng)付賬款,我做成應(yīng)收賬款了,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢,怎么做會(huì)計(jì)分錄
你能不能告訴應(yīng)收賬款余額在貸方長(zhǎng)期不合作了會(huì)計(jì)分錄怎樣處理?還有應(yīng)付賬款長(zhǎng)期不合作了,借方,貸方都有余額怎樣處理。
老師,你好,A公司替B公司墊付款給C公司,B公司會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)付賬款C公司貸:應(yīng)收賬款A(yù)公司嗎

