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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-02-15 14:40

你好,用這個科目不用納稅調整。

愛琴海 追問

2022-02-15 14:51

老師,招待費如果入的多了是不能稅前扣除的,不需要納稅調增嗎?

玲老師 解答

2022-02-15 15:01

需要納稅調整交所得稅。

愛琴海 追問

2022-02-15 15:06

老師你好,入在以前年度損益調整科目的招待費,如何做納稅調增?

玲老師 解答

2022-02-15 15:19

把超額的業務招待費匯算清繳時調增交所得稅。

玲老師 解答

2022-02-15 15:19

這個是調表不調賬了。

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相關問題討論
您好 匯算清繳時,調整的這筆費用也要算進來
2020-02-28 21:38:46
1、2019年的費用2020年做賬用以前年度損益調整科目計算。匯算清繳時,把這部分費用加在你相關的費用里 2、業務招待費,不是你說的全額調增,稅法上允許扣除30000*60%其余40%需要納稅調增。
2020-04-18 09:56:58
你好,用這個科目不用納稅調整。
2022-02-15 14:40:34
你是小型微利企業嗎
2020-04-29 13:46:52
你好,不體現在匯算清繳中的
2017-07-18 19:29:50
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