
公司員工墊付的費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后是管理費(fèi)用么?
答: 借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)付款 發(fā)生的時候就是這樣處理
第一,我月末平衡能結(jié)轉(zhuǎn)第二,我報表出來不平衡,第三,我做過例如,借管理費(fèi)用.一200,因?yàn)殄e誤就這樣沖減,這樣做是不是有問題,如果錯誤應(yīng)該如何修改第四,我把應(yīng)付做預(yù)付,有時做貸方預(yù)付,有時用借預(yù)付一200,會不會造成問題?如果錯誤現(xiàn)在要如何修改?第五,一般查找不平衡的方法有哪些,具體是些什么,我可以從哪里入手,請老師認(rèn)真回答我,別說給一個表你不知道,我只是想知道我現(xiàn)在從那里入手,一般錯誤有哪些,我自己查找,謝謝!
答: 你的表述沒有弄明白
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)為什么會在借方
答: 你好,你看下這筆維修費(fèi)本來的分錄 是怎么做的


鄒老師 解答
2017-03-13 16:10
鄒老師 解答
2017-03-13 16:14