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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-13 17:14

你好,交稅是根據你的收入繳稅的,你是一般納稅人還是小規模的?

微信用戶 追問

2022-02-13 17:15

老師,我是小規模納稅人

郭老師 解答

2022-02-13 17:15

小規模的,不管你開不開發票,季度45萬可以免增值稅,如果是專票,開多少交多少,超過的也是全額繳納。

微信用戶 追問

2022-02-13 17:18

超過45萬是繳納多少,比如80萬他是直接以80萬算繳稅還是按超出的35萬進行繳稅

郭老師 解答

2022-02-13 17:20

按照80萬超過的全額繳納。

微信用戶 追問

2022-02-13 17:24

那進貨有進貨發票這個是用來做什么的和銷售出去開發票給客戶,對我這邊有什么用意,

郭老師 解答

2022-02-13 17:32

用來抵扣所得稅
小規模有進項,他抵扣不了增值稅。

微信用戶 追問

2022-02-13 17:54

怎么抵扣,不是很理解

郭老師 解答

2022-02-13 17:55

你好,借庫存商品貸,銀行存款,你銷售出去確認了收入,借主營業務成本貸庫存商品。

郭老師 解答

2022-02-13 17:55

利潤不就降低了,有發票這個成本可以抵扣所得稅。

微信用戶 追問

2022-02-13 18:20

扣多少所得稅

郭老師 解答

2022-02-13 18:38

你好,全部銷售出去,你有發票的全部可以抵扣。

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相關問題討論
你好,交稅是根據你的收入繳稅的,你是一般納稅人還是小規模的?
2022-02-13 17:14:38
您好,是不是有作廢的發票,或者有開具紅字的發票啊?增值稅普通發票匯總的實際銷售金額也是不含稅金額的。查清楚原因,才知道是按發票匯總表的稅額交,還是以開出發票的實際金額繳納。
2018-09-02 14:42:34
你好 是的 開票就是含稅金額
2019-06-29 21:43:15
您好,不可以的,不是實際的業務往來開票就涉及到虛開發票的。除非您是和另一個廠家合作進貨的。
2019-06-03 12:44:11
你好,是不含稅銷售額*3%計算繳納增值稅
2017-01-05 12:03:13
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