老師,我單位是商貿(mào)企業(yè),外購的庫存商品用于慰問我單位派駐其他地方的職工,怎么賬務(wù)處理啊?
白鷺
于2022-01-27 13:00 發(fā)布 ??1210次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-01-27 13:00
1、購進(jìn)時(shí)的賬務(wù)處理:
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2、發(fā)放給職工時(shí)的賬務(wù)處理:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
3、期末計(jì)提職工薪酬時(shí)的賬務(wù)處理:
借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬
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1、購進(jìn)時(shí)的賬務(wù)處理:
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2、發(fā)放給職工時(shí)的賬務(wù)處理:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
3、期末計(jì)提職工薪酬時(shí)的賬務(wù)處理:
借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用等
貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-01-27 13:00:39

你好!計(jì)入物料用品科目下核算就可以
2020-04-10 14:08:35

您好,借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-01-27 12:21:59

過期,盤虧是這樣處理
借;待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借;管理費(fèi)用等科目 貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益
需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2018-11-02 21:05:29

借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫存商品,借管理費(fèi)用貸待處理財(cái)產(chǎn)損益。
2022-05-10 15:43:55
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