老師,我們是一個(gè)服務(wù)費(fèi)類公司,有些員工的比較高,然 問(wèn)
你好,說(shuō)實(shí)話,沒(méi)有。除了年終獎(jiǎng),附加扣除以外,其他都是不那么合規(guī)的。 答
公司減資由300萬(wàn)減到30萬(wàn),公司減資前有10萬(wàn)實(shí)繳,股 問(wèn)
你好,這個(gè)企業(yè)有利潤(rùn)嗎 答
我們和對(duì)方簽了一個(gè)生產(chǎn)制作合同,根據(jù)我們要求定 問(wèn)
開(kāi)具貨物類,飛機(jī)模型 答
業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增,稅局系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)的是管理費(fèi) 問(wèn)
你好,銷售費(fèi)用的也是需要調(diào)的。是一樣的。 答
材料結(jié)算單,可以蓋銷售科的章,簽 合同時(shí)也是銷售科 問(wèn)
您好,這個(gè)最好蓋合同章吧 答

在計(jì)算企業(yè)所得額時(shí),允許抵扣的增值稅和企業(yè)所得稅不得扣除,如何理解
答: 你好,增值稅是價(jià)外稅,計(jì)算收入成本是不涉及。企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算的,屬于計(jì)算企業(yè)所得額以后的費(fèi)用。不允許扣除。
企業(yè)繳納的增值稅不得在計(jì)算企業(yè)所得稅前扣除嗎?
答: 您好!不能。因?yàn)檫@個(gè)增值稅價(jià)外稅,你看利潤(rùn)表里面也沒(méi)有這一項(xiàng)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)增值稅扣除了嗎
答: 增值稅是價(jià)外稅,不扣除的

