
去年第二季度交的所得稅忘記入帳了,12月份補(bǔ)計(jì)的,分錄寫錯(cuò)了,所以損益表里面本年累計(jì)的所得稅額還是查這一季度的!怎么辦?現(xiàn)在做正確分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你好,你錯(cuò)誤的分錄是?
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表里:1.為什么填寫的是本年累計(jì)金額,而不是本期金額(是因?yàn)樗枚愂前醇径阮A(yù)繳的所以按本年累計(jì)金額比本期金額好匯算清繳?)2.應(yīng)納所得稅額也是按本年累計(jì)金額算的本年累計(jì)應(yīng)納所得稅額嗎3.因?yàn)樗愕氖潜灸昀塾?jì)應(yīng)納所得稅額,所以要減去本期前實(shí)際已繳納所得稅額、減去減免所得稅額、減去特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得稅額才是本期應(yīng)補(bǔ)(或應(yīng)退)所得稅額,是嗎
答: 因?yàn)槠髽I(yè)所得稅需要根據(jù)累計(jì)數(shù)計(jì)算,不是根據(jù)一個(gè)季度的數(shù)據(jù)計(jì)算,所以表里面的數(shù)據(jù)都是年初到申報(bào)月份的累計(jì)數(shù)據(jù)。企業(yè)所得稅=(累計(jì)收入-累計(jì)費(fèi)用)*稅率-以前季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅-累計(jì)減免所得稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上季度利潤總額為471151.15,所得稅費(fèi)為484.95,本年累計(jì)利潤總額為:440439.49,本年累計(jì)所得稅費(fèi)為709.14,當(dāng)期所得稅總額-19469.28,怎么計(jì)算本季度應(yīng)交所得稅額
答: 當(dāng)期所得稅總額-19469.28,有遞延所得稅嗎?應(yīng)交稅費(fèi)=(利潤總額%2B納稅調(diào)增-納稅調(diào)減)*所得稅稅率

