
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
請問老師我們公司之前進原料總價是286100,之前的價格是8725每噸,發票已經開給我們而且也認證過了?,F在要把剩余的11噸退貨,但是賣家要按現在的價格8200每噸退貨,那我們不是虧了嗎?能不能把發票作廢,我們用多少開多少發票
答: 同學你好 這個可以作廢的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師麻煩問一下,我們上個月買的貨,對方也給我們開了增值稅發票,我們都是一般納稅人?,F在我們要退一部分貨給對方,對方要求我們開紅字發票,該怎么操作呢?
答: 同學,你好 你在開票軟件里面,開具紅字信息表
我們簽合同時是16%稅,今年6月份開發票給對方我們按原合同價,但稅率13%開給對方,現對方要求我們退3個點稅款給對方,我們也同意了,現是我們開紅沖發票給對方嗎
老師,公司貨款進項發票已認證,現在有退貨,要求對方退貨款,我們給對方開了紅字信息表,對方也給我們開了紅字發票,這樣稅務這里流程是不是已經結束了
我們是酒店,物業之前給我們開水電費,單價填錯了,我們也都是按照開票的金額給對方支付的,現在發現單價不對,核對完后對方需要退我們8萬多的電費茜,我們收到這錢,怎么做賬合理呢,另外需要給對方提供什么票據嗎


ccy 追問
2025-05-06 16:55
文文老師 解答
2025-05-06 16:56