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老師 您好 上個月有臺機器29800,沒有發票入賬,并且開出發票,結轉成本。本月月初將此筆業務沖紅取消。 我做了如下分錄 您看對嗎
老師,庫房采購樣品本身金額較低:0.3元,但運費很高10元,庫房怎樣入庫,以10.3元成本入庫嗎?也都沒有發票,怎樣入賬,分錄是怎樣的?
公司購買一批貨物,發票賬單未到也無法確定實際成本,期末應按照暫估價值先入賬,但是在下月初作相反的會計分錄予以沖回。。。。如果次月仍不確認呢,再作一次暫估嗎、?請老師說下正規的做法。


宋生老師 解答
2017-03-08 14:14
宋生老師 解答
2017-03-08 14:22