請問待認(rèn)證進(jìn)項稅額年底未認(rèn)證,暫時不抵扣,要怎么做賬務(wù)處理?
從容的方盒
于2022-01-19 15:54 發(fā)布 ??1063次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2022-01-19 15:56
你好 做賬記待認(rèn)證進(jìn)項科目
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是的,需要做賬務(wù)處理。進(jìn)項稅額抵扣銷項是指公司在支付貨物或服務(wù)后可以把納稅繳款的應(yīng)稅貨物和服務(wù)的進(jìn)項稅額累計抵扣已經(jīng)征收的銷項稅額。一般來說,需要做賬務(wù)處理的有以下幾步:首先,根據(jù)公司采購的貨物或服務(wù)的數(shù)量和價格,計算出公司的應(yīng)稅進(jìn)項金額;其次,計算出公司已經(jīng)征收的銷項稅額;然后,根據(jù)公司的實際繳稅情況,累計抵扣已經(jīng)征收的銷項稅款;最后,記錄累計抵扣的金額,完成賬務(wù)處理。
2023-03-15 11:29:42

學(xué)員你好,
做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。
借,管理費用-福利費
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-12-12 14:17:10

你好 做賬記待認(rèn)證進(jìn)項科目??
2022-01-19 15:56:48

一、認(rèn)證后
借:原材料(或費用之類的科目)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款)
二、抵扣時
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
2019-06-30 11:32:27

借:應(yīng)交稅費--未交增值稅貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2018-08-01 10:12:20
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從容的方盒 追問
2022-01-19 15:58
玲老師 解答
2022-01-19 16:08