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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-11-01 09:40

借 相關成本費用  應交稅費-待抵扣進項稅額貸銀行存款等  以后再認證抵扣

kelly 追問

2019-11-01 09:42

那申報增值稅的時候,這部分在申報表上體現嗎

玲老師 解答

2019-11-01 09:43

報表上不體現 沒有認證的不是進項

kelly 追問

2019-11-01 09:47

等認證抵扣時,直接借應交稅費-進項,貸待抵扣進項就可以了對吧

玲老師 解答

2019-11-01 09:49

對的   直接借應交稅費-進項,貸待抵扣進項就可以了

kelly 追問

2019-11-01 11:06

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2019-11-01 11:07

不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續 追問!!

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相關問題討論
你當時做進項的借方科目在借方,貸進項稅額轉出
2018-09-20 08:23:59
借:應交稅費--未交增值稅貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
2018-08-01 10:12:20
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-10-14 11:22:41
借 相關成本費用 應交稅費-待抵扣進項稅額貸銀行存款等 以后再認證抵扣
2019-11-01 09:40:16
你好!不需要,在申報表上留著就好了
2019-07-30 14:31:34
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