
老師,我紅沖金額,原金額是借方預(yù)付賬款6240,貸方庫(kù)存現(xiàn)金6240,我借方預(yù)付賬款-6240貸方庫(kù)存現(xiàn)金-6240然后再重新寫分錄借方預(yù)付賬款6240貸方其他應(yīng)收款6240可以嗎
答: 你好,正確的應(yīng)當(dāng)是其他應(yīng)收款貸方,而不是庫(kù)存現(xiàn)金貸方6240,是這個(gè)意思?
預(yù)交電費(fèi)做借:其他應(yīng)收款還是預(yù)付賬款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金
答: 預(yù)付賬款吧
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月員工報(bào)銷98元,12月現(xiàn)金付了100元,怎么記賬?借:其他應(yīng)付款98 其他應(yīng)收款2 貸:庫(kù)存現(xiàn)金100.是這樣嗎
答: 同一個(gè)員工,你用一個(gè)往來(lái)科目就可以的,要么是借其他應(yīng)付款100,要么是借其他應(yīng)收款100。

