
增值稅申報(bào)表上期初未交稅額本月數(shù)為負(fù)數(shù),本年累計(jì)列為正數(shù),怎么消除。需要填哪張附表或者怎么操作?
答: 語(yǔ)音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
老師,幫我看下我這個(gè)增值稅申報(bào)表填得對(duì)嗎?25欄本年累計(jì)那里數(shù)據(jù)是不是需要?jiǎng)h掉
答: 正常,如果說(shuō)所有的稅款都交納了,這一行是沒(méi)有數(shù)據(jù)的,這個(gè)應(yīng)該是系統(tǒng)的問(wèn)題,您可以聯(lián)系稅務(wù)局可以更改一下表,你這樣直接刪的話,應(yīng)該刪不掉。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)增值稅申報(bào)表本年累計(jì)有數(shù)據(jù)是正常的嗎
答: 這個(gè)是正常的數(shù)據(jù),沒(méi)有問(wèn)題

