
我司進項發票是每個月根據銷項認證抵扣,收到進項票后是不是應該先計入”應交稅費——待認證進項稅額”認證當期需要抵扣的發票時再從“應交稅費——待認證進項稅額”轉入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”?
答: 你好!是的。就是這樣做。
本月收到發票未認證,進項稅額是列入應交稅費-待認證進項稅額,還是列入應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額?
答: 應交稅費-待認證進項稅額,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
當月不認證的發票科目是應交稅費-待認證進項稅額,還是應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)?
答: 你好,是應交稅費-待認證進項稅額


美在不言中 追問
2017-03-06 15:31
笑笑老師 解答
2017-03-06 14:58
笑笑老師 解答
2017-03-06 15:29
笑笑老師 解答
2017-03-06 15:37