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且行且珍惜^^
于2022-01-13 00:05 發布 ??1455次瀏覽
小鈺老師
職稱: 初級會計師
2022-01-13 00:11
你好,這個分錄有點問題,如果是銷售分錄,應該作如下分錄借:預收賬款貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額可以附上銷售發票,送貨單,合同等!
且行且珍惜^^ 追問
2022-01-13 09:28
沒問題啊 是是銷售分錄啊 款之前收到了 現在確認收入 然后就是無票收入 沒開發票啊
小鈺老師 解答
2022-01-13 09:37
無票收入,稅費也是放入銷項稅額呢,待認證進項科目放收到的未勾選抵扣的進項發票哦
2022-01-13 09:43
如果您確認是銷售分錄,銷售分錄附的原始憑證有銷售發票,公司送貨單據或者與對方公司簽訂的購銷合同等,這些有的都可以附在后面哦。
2022-01-13 11:07
送貨單模板有嗎?
2022-01-13 11:25
不好意思,我這邊沒有呢,需要您自己根據公司要求做一個,或者網絡下載更改
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
1借:應收賬款 銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費 2借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 這樣做對嗎?
答: 你好,是實現收入分錄嗎
稅負=應交稅費/主營業務收入,主營業務收入含稅嗎
答: 不含
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我有筆業務先做預收后開票,跨幾個月開票后做成應收了,現在調賬是不是要把應收那筆沖掉?從新做:借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費
答: 你好 是的 一開始用預收科目 后期就無需轉了
老師,您好,去年公司預收了一家100萬的款,年末做了無票收入,借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費 今年如果開了票賬務需要怎么調整呢
討論
這個分錄我這樣做是否錯誤。借:主營業務收入……390000 應交稅費……62400 貸:預收賬款……300000 應收賬款……152400
公司做的收入的分錄是,借:預收賬款,貸:應付賬款,貸:主營業務收入,貸:應交稅費,在平臺上刷單形成的銷售表,如果也按照上述分錄做對不?主要是這耍單的錢,用的是公司錢來充,付款也不用付出去
比如說是電商提供平臺收取服務費的,分錄如下:借:預收賬款1697.7 (實際1660.9,因有36.8為公司發貨走內帳)貸:應付賬款-供應商1503 貸:主營業務收入189.03(實際157.9) 貸應交稅費5.67(實際4.56),因做錯了已經記賬,咋個調成實際這筆呢?
3月份算稅點的時候算錯了,憑證主營業務收入貸方金額做多,應交稅費貸方金額做少,要怎么辦?原憑證以下是:預收賬款 借14550主營業務收入 貸13732.08應交稅費-增值稅 貸817.92實際的主營收入應該是13726.42增值稅是823.58應該怎么更改?
小鈺老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2022-01-13 09:28
小鈺老師 解答
2022-01-13 09:37
小鈺老師 解答
2022-01-13 09:43
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2022-01-13 11:07
小鈺老師 解答
2022-01-13 11:25