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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-01-12 16:22

這個是指你買進來的那一張發票。

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-12 16:41

噢噢謝謝老師,那請問:(計提銷項稅的記賬憑證復印件),這個是指哪個憑證呢?是開具轉內銷的銷項發票那個月整個月計提本月銷項稅的憑證么?

陳詩晗老師 解答

2022-01-12 16:42

這個就是你轉內銷開的那個發票的

陳詩晗老師 解答

2022-01-12 16:42

借應收賬款等等,貸主營業務收入,同時貸應交稅費。

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-12 16:46

噢噢好的知道了謝謝,那老師請問這里圖片說的第四點已經補稅未退稅證明在哪里可以找到麼!

陳詩晗老師 解答

2022-01-12 16:47

不好意思,這個軟件類的我不太清楚

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-12 16:51

噢噢好的,那請問8點的發票是對應開的銷項發票吧?

陳詩晗老師 解答

2022-01-12 16:52

這里說的是抵扣聯,應該是指進項吧。

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-12 16:55

噢噢好的謝謝

陳詩晗老師 解答

2022-01-12 16:59

嗯嗯,祝你工作愉快

上傳圖片 ?
相關問題討論
這個是指你買進來的那一張發票。
2022-01-12 16:22:27
銷售的話 一般開普票最多了 野可以不用開票
2018-04-19 09:16:41
可以抵扣。關于增值稅發票能否抵扣17%,關鍵看公司是否是一般納稅人,如果公司是一般納稅人,就可以利用買貨收到的增值稅發票抵扣17%的銷項稅(賣貨時按照貨款的17%計算),同理,如果你開據增值稅發票,購買方是一般納稅人就可以利用你開給他的增值稅發票進行17%的抵扣。其實增值稅發票只針對一般納稅人有用(如果不是一般納稅人就是小規模納稅人)。如果說是6個點,說明該公司應該是小規模納稅人,小規模納稅人繳納增值稅的依據是按照銷售貨物的6%(或4%等)計算。如果是一般納稅人繳納增值稅的依據是銷售貨物的17%(或其他)-購買貨物的17%。 納稅人進口貨物,凡已繳納了進口環節增值稅的,不論其是否已經支付貨款,其取得的海關完稅憑證均可作為增值稅進項稅額抵扣憑證。   2、銷售的時候,需要繳納增值稅,這是銷項稅。   銷售發票上的稅額,就是需要繳納的銷項稅。   綜上,銷項稅-進項稅=本期需要繳納的增值稅 滿意,請給五星好評,謝謝支持
2019-06-03 15:03:10
可以的
2015-12-02 14:15:26
你好,對的要開銷售發票單的
2019-06-27 11:42:01
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