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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-14 08:19

你好,這個(gè)填免稅銷售額那里面就行。

飄雪 追問

2021-12-14 08:25

交附加稅是在收到退稅的次月交嗎?

東老師 解答

2021-12-14 08:25

對(duì),沒錯(cuò)兒,就是在七月份繳納的。

東老師 解答

2021-12-14 08:26

抱歉敲錯(cuò)了,是在次月份。

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)填免稅銷售額那里面就行。
2021-12-14 08:19:35
你好,你的問題是什么呢
2019-04-25 16:18:59
免抵退出口銷售額為直接出口銷售,如進(jìn)料加工出口銷售;免稅銷售額為間接出口銷售額,如:轉(zhuǎn)廠銷售額,只免稅,不退稅
2021-12-14 16:21:42
同學(xué)你好 是免抵退稅銷售額
2021-05-13 08:45:33
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100% 注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額均為:進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額。
2019-08-27 15:11:37
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