
上月暫估的材料費,上月入成本了,那這個月發票到沖銷上月的,再做一個正確的發票上的,如果這個發票和上月暫估的一樣金額 ,不是有用再結轉成本了嗎?因為上月已經結轉過了啊
答: 如果有差額計入主營業務成本
工程公司如何結轉成本目前沒有材料費發票
答: 您好!你按提供的人工和材料,機械,其他費用等結轉
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
本月買了一批材料沒有收到發票和錢,月末做了暫估入庫,但是這批材料本月用于生產了并生產了成品出來,月末要結轉成本嗎?如果要結轉成本怎么計算?等收到發票了,如果結轉的成本與實際不符是不是還要調賬?
答: 您好!是要結轉成本。成本按暫估的做。是后面要調


袁老師 解答
2017-03-02 10:02
袁老師 解答
2017-03-02 10:06