
本月買了一批材料沒有收到發(fā)票和錢,月末做了暫估入庫,但是這批材料本月用于生產(chǎn)了并生產(chǎn)了成品出來,月末要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果要結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么計(jì)算?等收到發(fā)票了,如果結(jié)轉(zhuǎn)的成本與實(shí)際不符是不是還要調(diào)賬?
答: 您好!是要結(jié)轉(zhuǎn)成本。成本按暫估的做。是后面要調(diào)
請問1月收到材料4月才到發(fā)票,這部分材料已經(jīng)在當(dāng)月領(lǐng)用并結(jié)轉(zhuǎn)成本銷售出去了,這個發(fā)票來了要沖紅成本嗎?
答: 借原材料貸生產(chǎn)成本,借應(yīng)付賬款貸原材料 借生產(chǎn)成本貸庫存商品,借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,有個施工項(xiàng)目,他在9月份按照中標(biāo)價給業(yè)主開了發(fā)票,她提供的工資是9月 10月 11月 還提供一部分材料,可是我這個季度要結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么辦呢?
答: 你按照季度的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
7月份,暫估5萬材料,并且結(jié)轉(zhuǎn)成本!9月份收到發(fā)票2萬,比暫估少3萬,造成材料帳紅出3萬,請問老師怎么調(diào)帳?
老師,公司老板購買一批材料,沒有發(fā)票,可以低扣成本嗎?如果沒有發(fā)票也做結(jié)轉(zhuǎn)成本,會有什么風(fēng)險?
暫估的可以直接 只做采購單?但是如果暫估的,發(fā)票幾個月才到,但是這個材料已經(jīng)領(lǐng)用。。那是要等發(fā)票到了才能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)成本 我該怎樣做呢,因?yàn)橹岸紱]跟人家要正式的材料票 都是發(fā)貨清單,現(xiàn)在打算叫人家補(bǔ)開


朵兒 追問
2018-12-04 23:30
王雁鳴老師 解答
2018-12-04 23:33