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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經濟師

2017-03-01 14:14

材料采購成本差異或商品進銷差價,這個是怎么作呢?庫房那里需要作金額調整不呢

追問

2017-03-01 14:24

作了這個分錄,庫房就不用作入庫金額的調整了?

笑笑老師 解答

2017-03-01 13:51

您好, 
借:庫存商品46145.38 
貸:銀行存款 46145.38 
這個不能體現出返利了。不知道您們有沒有材料采購成本差異或商品進銷差價,可以通過其中的一個來核算。 
因為如果做返利,應該是開47328的票,再開1183的紅票, 
借:銀行存款 
貸:主營業務成本 
應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)

笑笑老師 解答

2017-03-01 14:21

您好,那就沒有設置了。 
比如您的例子: 
借:物資采購 46145 
貸:銀行 
 
入庫: 
借:庫存商品等 47328 
貸:物資采購 46145 
商品進銷差價 1183

笑笑老師 解答

2017-03-01 14:28

您好,您們返利做的不好,雖然錢付的是一樣,但貨就對不上了。 
這個是按售價法來核算進貨成本的。作了就不用調整了。

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您好, 借:庫存商品46145.38 貸:銀行存款 46145.38 這個不能體現出返利了。不知道您們有沒有材料采購成本差異或商品進銷差價,可以通過其中的一個來核算。 因為如果做返利,應該是開47328的票,再開1183的紅票, 借:銀行存款 貸:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)
2017-03-01 13:51:57
你好! 借記 原材料 紅字 應交稅費 紅字 貸記 應付賬款 紅字
2018-04-14 19:46:14
同學你好,收甲方時,借,應收票據,120,貸,應收賬款,120。付供應商時,借,預付賬款,120,貸,應收票據,120。返回時,借,應收票據,60,貸,預付賬款,60。
2021-05-20 19:14:21
同學你好,嚴格來說你方是只有內帳憑證分錄。
2021-04-16 22:18:22
你好,同學。 借 應付賬款 貸 其他 應收款 退稅點之前確認時通過其他應收款核算
2020-03-24 17:12:03
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