
每個月的收入月末結轉到本年利潤后年底想調成預收賬款分錄應該怎么寫?
答: 借、預收賬款、負數 貸主營業務收入負數、 應交稅費負數。
老師,好!我一直在問的一個問題還是不知道怎么解決?又來麻煩老師了,我這次表述的細一點,希望老師能幫我想一個解決辦法。 我新接手一個賬,由于前任的賬做得爛,被炒掉了。現在查賬對賬后,發現預收賬款跟客戶之間對不上,現在老板也不追究是怎么回事,簽字同意以統計和客戶核對后的余額為準進行調賬。 現在的問題是我的分錄不知道怎么寫,附圖中有我調賬的依據,和我寫的分錄,調賬后預收賬款在借方,最后結轉的分錄,我真不知道寫什么能結轉到本年利潤虧損? 麻煩老師幫我想一下,再次謝謝了
答: 你的調整分錄,是根據現有余額和確定的余額差額調整 借,以前年度損益調整 貸,預付賬款 借,未分配利潤 貸,以前年度損益調整 或相反分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
為什么預付賬款與本年利潤,利潤分配與實收資本,賬戶之間不存在對應關系
答: 你好,預付賬款是資產科目,與當年實現的本年利潤沒有任何關系的 利潤分配是實現的利潤或對外分紅,與收到投資的實收資本也是沒有關系的


糊涂的火龍果 追問
2022-01-06 09:01
郭老師 解答
2022-01-06 09:03