APP下載
kj_qQiO7SUdagz7
于2017-03-01 10:21 發布 ??7300次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-03-01 13:43
不對吧,這部分已經交過稅了
kj_qQiO7SUdagz7 追問
2017-03-01 13:46
是沒有開發票,但營業稅交過了
鄒老師 解答
2017-03-01 10:32
你好,并入正常的 收入申報
2017-03-01 13:44
你好,那怎么當時在營業稅的時候沒有申報
2017-03-01 13:47
那應當可以抵扣當時預交的稅金
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,上月增值稅申報表附表一未開具發票有數據增值稅已繳,本月開發票了,增值稅申報表怎么填
答: 現在開發票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發票,做正確發票金額的分錄 ,報表開票時無票收入填寫負數 然后去找管員開轉 辦單子去窗口辦理就好了
增值稅紅字發票開具后,增值稅申報表怎么填?
答: 若當月收入總額為負數,增值稅申報表了收入也填負數
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規模納稅人開增值稅專用發票,怎樣申報增值稅報表?
答: 您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內。
老師好,我想問下增值稅免稅的發票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發票上的金額申報收入嗎?
討論
老師,增值稅發票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數,增值稅申報表可以負數申報嗎?還是0申報?
增值稅申報表其他增值稅發票是指普票嗎
小規模納稅人代開增值稅發票,申報增值稅怎么填寫報表
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624423 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
kj_qQiO7SUdagz7 追問
2017-03-01 13:46
鄒老師 解答
2017-03-01 10:32
鄒老師 解答
2017-03-01 13:44
鄒老師 解答
2017-03-01 13:47