
老師,專管員在11月23日給我發了個消息讓下月補計提加計扣除18154.22元,我在12月份申報的時候就申報了加計扣除表里面本期發生額里面填了11月份的加計扣除18154.2+11月份進項稅額12505.18*10%填列在增值稅加計抵減申報表里的本期發生額,這樣合理嗎?
答: 同學,你好,這個是可以的。
進項發票紅字,進項稅額填寫在增值稅稅納稅申報表進項稅額轉出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發票信息表注明的進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
新辦企業,當期沒有發生收入,產生增值稅進項稅額,發票未進行認證,記入增值稅-待認證進項稅額,可以做零申報么?
答: 可以,,沒有收入,沒有開票,可以零申報,時間請不要太久。


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2022-01-05 15:36
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2022-01-05 15:38
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2022-01-05 15:39
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2022-01-05 15:51