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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-01-04 20:47

你好需要計算做好了給你

大力的洋蔥 追問

2022-01-04 20:49

老師很謝謝您這題我剛寫完了 可以教我做這些嗎

大力的洋蔥 追問

2022-01-04 20:49

就是這個很感謝您

大力的洋蔥 追問

2022-01-04 21:19

美麗的暖暖老師幫幫我 我真的不行

大力的洋蔥 追問

2022-01-04 23:52

暖暖老師

暖暖老師 解答

2022-01-05 06:21

1)計算該批高檔化妝品進口環節應納關稅
(350+20+8+4)*0.2=76.4

暖暖老師 解答

2022-01-05 06:22

業務1銷項稅額是350*0.13=45.5
業務2銷項稅(150+120)*0.13=35.1

暖暖老師 解答

2022-01-05 06:24

業務3銷項稅額80*0.6*0.13=6.24
應交增值稅是45.5+35.1+6.24=86.84
應交消費稅的計算是
(350+48)*0.2+78*2000*0.5/10000+270*0.1

暖暖老師 解答

2022-01-05 06:24

15當月應交增值稅的計算是10300/1.03*0.03=300

暖暖老師 解答

2022-01-05 06:25

16當月應交增值稅的計算是
(60+1.13/1.13)*0.13=7.93

大力的洋蔥 追問

2022-01-05 11:11

真的嗎謝謝老師謝謝老師

暖暖老師 解答

2022-01-05 11:13

不客氣麻煩給與五星好評

大力的洋蔥 追問

2022-01-05 11:51

好的好的

暖暖老師 解答

2022-01-05 11:54

祝你小寒快樂,學習進步

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相關問題討論
你好 你們超過標準了嗎
2019-10-18 10:08:02
你好,一般人增值稅納稅申報表中的銷售額是不含稅金額
2020-06-11 16:59:45
小規模納稅人企業應當按照不含稅銷售額和規定的增值稅征收率(3%)計算繳納增值稅,銷售貨物或提供應稅勞務時只能開具普通發票,不能開具增值稅專用發票。
2020-02-10 14:25:19
專票上的稅額,是以該發票所載金額為基礎計算出來的銷項稅額。如果本月只有此張發票的話,那么該發票的稅額就是當月確認的應交銷項稅額。
2018-08-31 13:30:56
同學你好 很高興為你解答 這個業務不需要繳納增值稅的
2021-08-28 18:58:43
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