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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-16 20:25

你好
當月的銷售稅額=350萬+22.6萬/(1+13%)
進項稅額=12.48萬
應納增值稅額=銷項稅額—進項稅額=(350萬+22.6萬/(1+13%))*13%—12.48萬

炙熱的大雁 追問

2020-03-16 20:32

謝謝老師

鄒老師 解答

2020-03-16 20:32

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好 你們超過標準了嗎
2019-10-18 10:08:02
你好,一般人增值稅納稅申報表中的銷售額是不含稅金額
2020-06-11 16:59:45
小規模納稅人企業應當按照不含稅銷售額和規定的增值稅征收率(3%)計算繳納增值稅,銷售貨物或提供應稅勞務時只能開具普通發票,不能開具增值稅專用發票。
2020-02-10 14:25:19
同學你好 很高興為你解答 這個業務不需要繳納增值稅的
2021-08-28 18:58:43
專票上的稅額,是以該發票所載金額為基礎計算出來的銷項稅額。如果本月只有此張發票的話,那么該發票的稅額就是當月確認的應交銷項稅額。
2018-08-31 13:30:56
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