
老師,請問專票沖紅退回的增值稅只能抵扣,退回的增值稅要通過轉出多交增值稅到進項稅里嗎?借:應交增值稅—轉出多交增值稅 貸:應交增值稅—銷項稅額借:應交增值稅—進項稅額 貸:應交增值稅—轉出多交增值稅請問這樣做對嗎?
答: 你好!你是購貨方還是銷售方
請問增值稅專票12.30開的,然后1月4號發現不行退回去給對方,那12月的增值稅的進項要不要把這張票操稅操進去,然后等對方作廢后到時候轉出來?
答: 我們是待抵扣,還沒有銷項的,現在12月份的進項稅也還沒操稅申報,就是說對方如果在1月份作廢了,那我12月份是不是不關事,要照常操稅報稅,等1月份的時候再轉出進項稅?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,收到稅局退回的增值稅進項稅留抵稅款,摘要寫:增值稅留抵進項稅額轉出,分錄就做一筆:借:銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出嗎?
答: 對的是的是這么做。


酸橘子 追問
2022-01-04 18:33
siyu老師 解答
2022-01-04 18:42