
納稅申報幾分差額,借營業外支出-差額調整,貸是應交稅費-增值稅-未交增值稅還是貸應交稅費-未交增值稅?
答: 你好!直接調應交稅費 未交增值稅就可以
應交稅費-轉出未交增值稅借方0.01元,想抹平金額是借:營業外支出-其它 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 ,對嗎?
答: 你好,可以這樣寫分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模企業 季末結免交的轉增值稅 是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:營業外收入-免稅收入 還是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 同時借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業外收入-免稅收入?
答: 您好,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:營業外收入-免稅收入 。


郭老師 解答
2022-01-04 14:44
丹丹 追問
2022-01-04 14:45
郭老師 解答
2022-01-04 14:47
丹丹 追問
2022-01-04 14:48
郭老師 解答
2022-01-04 14:49