
老師您好,我是建筑公司,我們是按項目單獨記賬核算,我現在有個問題,項目轉給老板的管理費都記在各項目賬上,我們還有一個公司總賬,所有花銷都是老板墊付的,記在其他應付款-老板,現在其他應付款里掛的有點多,怎么處理呢
答: 同學你好 不是老板欠公司的就沒事
像這種建筑公司工人工資一般怎么處理?是掛著有錢再發嗎?賬上先掛其他應付款班組長的名下嗎?
答: 你的意思我只計提,后期有錢發放再沖是吧
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有個建筑公司從銀行貸款,就像偉創之前一樣,不能匯往自己公司,當時銀行匯到了老板朋友兩個公司名下,這個人當時不愿意從個人卡還,就把錢匯到我們老板另一個苗木公司賬上,現在苗木公司還掛了收到兩個公司的款,我記在其他應付款上,有460萬。我剛打電話給老板朋友,他不愿意從公司賬上原賬戶退回,那現在有什么辦法可以把這筆錢沖平呢
答: 老師,現在我怎么能把這筆錢沖平呢
老師你好!我司是建筑業,收到甲方的工程款扣掉一些管理費、稅費后轉給法人,再由法人賬戶轉給掛靠方,長期以來就導致了“其他應付款”科目成負數,并且金額過大,請問還有其他做賬方法嗎?
老師,我們建筑公司,租個一個辦公室,年租金5萬,辦公室是老板娘的,公司也沒付給她租金呢,能不能做賬,借 待攤費用5萬,貸 其他應付款嗎5萬嗎,然后分期計提管理費用


????微 追問
2022-01-04 13:58
????微 追問
2022-01-04 13:59
樸老師 解答
2022-01-04 14:01