
老師你好!我司是建筑業(yè),收到甲方的工程款扣掉一些管理費(fèi)、稅費(fèi)后轉(zhuǎn)給法人,再由法人賬戶轉(zhuǎn)給掛靠方,長期以來就導(dǎo)致了“其他應(yīng)付款”科目成負(fù)數(shù),并且金額過大,請(qǐng)問還有其他做賬方法嗎?
答: 老師,我們的工程都有開發(fā)票的,就是想問,我們轉(zhuǎn)給掛靠方的錢怎么做賬比較合適?做什么科目?
我們公司是建筑行業(yè),甲公司用我們公司的資質(zhì)去投標(biāo),我們公司收到的工程款,再轉(zhuǎn)給甲公司,我們公司收取管理費(fèi)。老師稅款是我們公司交的,直接計(jì)入其他應(yīng)付款怎么交稅啊
答: 您好,根據(jù)公司適用稅率乘未稅收入,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,我是建筑公司,我們是按項(xiàng)目單獨(dú)記賬核算,我現(xiàn)在有個(gè)問題,項(xiàng)目轉(zhuǎn)給老板的管理費(fèi)都記在各項(xiàng)目賬上,我們還有一個(gè)公司總賬,所有花銷都是老板墊付的,記在其他應(yīng)付款-老板,現(xiàn)在其他應(yīng)付款里掛的有點(diǎn)多,怎么處理呢
答: 同學(xué)你好 不是老板欠公司的就沒事


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2019-07-12 10:15
軼塵老師 解答
2019-07-12 10:17
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2019-07-12 10:19
軼塵老師 解答
2019-07-12 10:20