老師好,內(nèi)賬也要向外賬一樣,做報表嗎,內(nèi)賬外賬有什 問
你好同學,理論上這個是來允許的同學, 但是實際上,你如果做,是一樣的,都要做,至于不同點,內(nèi)賬是有沒有發(fā)票都要做賬。其他的不方便公開講的,希望同學不做假賬(保護好自己) 答
集團有限公司是如何申報增值稅的,集團有限公司一 問
母子公司均是獨立法人,各報各的 答
老師,您好,收到稅局退的個稅轉付手續(xù)費,這個是退到 問
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 答
小微企業(yè)截止4月來票,多計提的勞務成本,在匯算清繳 問
納稅調(diào)整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增 答
我們是人力資源服務公司,承接一份勞務外包服務,我 問
可以找勞務派遣公司的工人 答

社保繳費出現(xiàn)滯納金應該怎么做分錄,計提社保和繳納社保的分錄
答: 你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 計提的時候 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時候 借:應付職工薪酬-社保和公積金 貸:銀行存款
社保分錄怎么做,單位和個人繳納的社保怎樣做分錄
答: 你好 計提單位部分,借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬-社保 繳納,借;應付職工薪酬-社保,其他應收款(個人部分),貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計提社保的分錄 和繳納社保的分錄應該怎么做啊
答: 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數(shù))3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221

