公司購(gòu)買的電動(dòng)車和水平儀可以計(jì)入管理費(fèi)用--開 問(wèn)
電動(dòng)車計(jì)入固定資產(chǎn),水平儀計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 答
老師,想問(wèn)下公司必須要開立公戶嗎?接觸到部分小規(guī) 問(wèn)
凡是公司都要開設(shè)對(duì)公賬戶,不然查到要罰款的 答
請(qǐng)問(wèn)一下老師:運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶),可以轉(zhuǎn)為一般 問(wèn)
您好,可以的, 可以是一般人的 答
老師,你好,我想問(wèn)一下,物業(yè)公司收取業(yè)主的生活垃圾 問(wèn)
你好,是的,是需要的了。 相當(dāng)于是你們的收入,然后他們開的,你們當(dāng)成本 答
老師公司有一筆95萬(wàn)元的預(yù)收款,已經(jīng)快兩年了一直 問(wèn)
您好,要做賬務(wù)處理: 借 :預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” 后期開票時(shí):先用紅字沖回上述分錄,再按正常開票做銷售分錄。 稅務(wù)申報(bào): 申報(bào)未開票收入:在增值稅申報(bào)表附表一 “未開具發(fā)票” 欄填銷售額和稅額。 后期開票:在附表一 “未開具發(fā)票” 欄用負(fù)數(shù)沖回,在對(duì)應(yīng)開票欄正常填數(shù)據(jù)即可,這是合規(guī)的操作。 看看,你還有哪不理解的? 答

社保繳費(fèi)出現(xiàn)滯納金應(yīng)該怎么做分錄,計(jì)提社保和繳納社保的分錄
答: 你好 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款 計(jì)提的時(shí)候 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 繳納的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-社保和公積金 貸:銀行存款
社保分錄怎么做,單位和個(gè)人繳納的社保怎樣做分錄
答: 你好 計(jì)提單位部分,借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-社保 繳納,借;應(yīng)付職工薪酬-社保,其他應(yīng)收款(個(gè)人部分),貸;銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
計(jì)提社保的分錄 和繳納社保的分錄應(yīng)該怎么做啊
答: 舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221


甜甜 追問(wèn)
2020-07-25 16:34
鄒老師 解答
2020-07-25 16:36