郭老師,郭老師,您好,我們公司現在營業執照的經營范 問
你好 鋼結構的房屋銷售是嗎 不動產銷售 答
老師:固定資產處置損失,計入營業外支出,匯算清繳時, 問
固定資產處置損失,計入營業外支出,匯算清繳時,不需要調增 答
3998元含稅價收對方稅點錢是收多少,增值稅,附加稅, 問
增值稅:假設適用增值稅稅率為 13%(一般貨物銷售常見稅率,不同行業可能不同)。附加稅:通常以增值稅為計稅依據,假設城市維護建設稅稅率為 7%(市區)、教育費附加率為 3%、地方教育附加率為 2% ,附加稅綜合稅率為 7% + 3% + 2% = 12% 。印花稅:假設購銷合同印花稅稅率為 0.03% 。企業所得稅:假設企業所得稅稅率為 25% ,這里只是理論計算,實際企業所得稅應納稅額要考慮成本、費用等多項因素,此處按簡化方式以不含稅收入為基礎計算。計算過程不含稅價:含稅價 3998 元,不含稅價 =?(3998/(1 + 13%) = 3538.05)元 。增值稅:增值稅額 = 不含稅價 × 稅率 =?(3538.05×13% = 459.95)元 。附加稅:附加稅額 = 增值稅額 × 附加稅綜合稅率 =?(459.95×12% = 55.19)元 。印花稅:印花稅額 = 不含稅價 × 印花稅稅率 =?(3538.05×0.03% = 1.06)元 。企業所得稅(簡化計算):企業所得稅額 = 不含稅價 × 稅率 =?(3538.05×25% = 884.51)元 。稅點錢合計:(459.95 + 55.19 + 1.06 + 884.51 = 1400.71)元? 答
109題老師不會祥細講下謝謝(1)來源于一國(地區)經 問
您好,2023 年天使投資人張某收支多樣且有捐贈,其境外經營所得抵免限額按特定公式算出為 13.23 萬元,用于境外納稅抵免 答
24年的時候多計提了幾千塊的獎金,未申報個稅,現在 問
您好,把多計提的沖掉,匯算清繳調增處理 答

上個月的單,沒有收到發票,但是直接計入了管理費用,這個月收到了發票,上個月的帳已經改不了,這個月應該如何做分錄
答: 你好,可以選擇把這個月的發票附到上個月的憑證里面就可以。
您好,老師。公司花錢給經銷商買了一個手機,上個月我直接借管理費用,貸庫存現金了。這個月勾選的時候發現這張發票可以抵扣進項。那我要怎么做分錄
答: 同學你好 借進項 貸管理費用 這樣做就行了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司的辦公場所向個人租賃,由于各種原因這個月的發票開不出來,請問我在今年做預提分錄是不是:借:管理費用-房屋租金;貸:預提費用?那要怎么做分錄?
答: 借:管理費用-租賃費 貸:其他應付款
老師,我想問一下,我們半年教一次房租,沒有押金,先辦公后給房租,發票還沒給我呢,給我發票我才給他們錢,之后我們財務總監叫我按權益發生制每個月計提管理費用,不知道怎么做分錄,
老師,你好!我們公司代掛靠項目支付保險公司項目上做的保險,有發票的,怎么做分錄啊?是做到公司的管理費用里面還是做到該項目的成本里面啊?
請問老師,我公司每個月都要給員工發餐補和交通補助,都是員工拿發票來報銷,我在做分錄時可不可以把所有員工的費用匯總入賬呢?借 管理費用 貸 銀行 就不單獨掛個人行嗎?


佴溫 追問
2022-01-04 10:59
小鎖老師 解答
2022-01-04 11:00