退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單,在免稅申報(bào)中剔 問(wèn)
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額,全額轉(zhuǎn)出;無(wú)法分清的,按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額占當(dāng)月全部銷售額的比例,分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為:不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額 ÷ 當(dāng)月全部銷售額 。 會(huì)計(jì)分錄:借記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 等科目,貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 。 納稅申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二):將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。 增值稅納稅申報(bào)表主表:填報(bào)在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好!請(qǐng)問(wèn)今年收到去年退回的匯算清繳個(gè)人 問(wèn)
你好,你們是個(gè)體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結(jié)開(kāi)票是一個(gè)公司,收款是一個(gè)公 問(wèn)
您好,是開(kāi)票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協(xié)議,把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時(shí)除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問(wèn)
這個(gè)必須要的,都這算到0時(shí)點(diǎn) 答
老師您好 公司要幫忙過(guò)一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個(gè) 問(wèn)
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發(fā)票沖暫估,個(gè)體戶或者個(gè)人的注意對(duì)方個(gè)稅需要完稅,時(shí)間會(huì)延長(zhǎng),是有風(fēng)險(xiǎn)的 答

老師說(shuō)隱瞞收入屬于做假賬偷逃稅款,要判刑是會(huì)計(jì)的責(zé)任,那么如果只是賬面上沒(méi)有計(jì)收入,但是納稅的時(shí)候是跟著開(kāi)票來(lái)納稅的,沒(méi)有偷逃稅款,那么這種情況屬于什么呢?對(duì)會(huì)計(jì)來(lái)說(shuō)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 同學(xué),你好 無(wú)票收入也要做賬的
我們公司有好多業(yè)務(wù),都是一直發(fā)貨,對(duì)方付款少,墊資大,未開(kāi)發(fā)票,未入賬,未交稅,今天稅務(wù)抽查,會(huì)有偷逃稅款的風(fēng)險(xiǎn)嗎
答: 同學(xué),你好 會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
會(huì)計(jì)舉報(bào)公司偷逃稅款,會(huì)計(jì)要擔(dān)當(dāng)什么責(zé)任?
答: 你好 要看是否與這個(gè)會(huì)計(jì)有關(guān)。 如果你是作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和辦稅人員 你虛假做賬導(dǎo)致的 、會(huì)有罰款 和計(jì)入會(huì)計(jì)黑名單取消證書(shū)等;嚴(yán)重你會(huì)承擔(dān)刑事責(zé)任


小魚(yú)兒 追問(wèn)
2022-01-01 16:07
小菲老師 解答
2022-01-01 16:09