
老師,請問下,公司和其他企業今年簽合同,款也付了,但是票對方明年才給開,這樣賬該怎么記啊。付款時借方記預付賬款,收到發票時候再沖掉預付款,計入費用。對嗎?
答: 您好,計入費用按權責發生制,若對方完成,是借成本費用,貸應付款暫估
老師,我們每個月都打給中石油油款,是借預付賬款貸銀行可是幾個月沒拿發票,就是當月沒拿發票,還每個月計入費用嗎
答: 你好 可以根據實際領用數,暫估列入費用,如果金額不大,可以拿到發票的時候,再計入費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
預付第一第二筆設計費,做預付賬款,收到全款發票后,還需付尾款,是不是借管理費用-設計費,貸預付賬款,應付賬款
答: 嗯嗯 是這樣處理的 如果取得專票的話 借方價稅分離 用應交稅費-應交增值稅-進項稅額的哦


結實的白貓 追問
2021-12-31 12:33
結實的白貓 追問
2021-12-31 12:47
小林老師 解答
2021-12-31 13:46
結實的白貓 追問
2021-12-31 13:49
小林老師 解答
2021-12-31 13:50