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于2019-12-18 22:02 發布 ??1404次瀏覽
許老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
2019-12-18 22:04
嗯嗯 是這樣處理的 如果取得專票的話 借方價稅分離 用應交稅費-應交增值稅-進項稅額的哦
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預付第一第二筆設計費,做預付賬款,收到全款發票后,還需付尾款,是不是借管理費用-設計費,貸預付賬款,應付賬款
答: 嗯嗯 是這樣處理的 如果取得專票的話 借方價稅分離 用應交稅費-應交增值稅-進項稅額的哦
預付的律師服務費,可以計入應付賬款嗎?還是計入 預付賬款?科目計入 管理費用的二級明細科目寫什么?
答: 你好可以的 借預付,仙銀行? 借管理費用 咨詢費貨預付?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,綜合管理費用3月付款,記入了預付賬款……五月拿到票……要怎樣處理?
答: 借管理費用 貸預付賬款就可以
年前預付房租一年的,年后做“借:管理費用-房租 貸:預付賬款”對嗎?
討論
老師,這里為什么借:預付賬款-待攤費用呢而不是管理費用嗎?
銀行支付本月已用電費,不是直接借記管理費用-電費嗎?為什么還要借記預付賬款-供電所。一般的情況是怎樣的?
老師好,收到以前已經付款的發票,借:管理費用,貸,為什么不是預付賬款,而是應付賬款
經營租賃。房租未付,有合同。發票未收到,分攤分錄? 借:預付賬款-租賃 貸:應付賬款 借:管理費用-折舊 貸:累計折舊?分錄是否正確?
許老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
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