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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-31 12:01

你好,這里填寫固定資產原值減去你賬上折舊的金額減去計提的固定資產減值準備。

幸福的味道 追問

2021-12-31 12:25

老師,假如固定資產買的時候是原值200萬,現在賣了180萬,比如折舊3萬。
借:固定資產清理197
       累計折舊  3
     貸:固定資產   200
沒有別的費用產生,收錢時:
借:應收賬款180
     貸:其他業務收入
           應交稅費—銷項稅
借:其他業務成本200
     貸:固定資產清理197
             資產處置損益  3
是這樣嗎老師

郭老師 解答

2021-12-31 12:31

最后一個分錄修改一下,借其他業務成本貸固定資產清理197。

幸福的味道 追問

2021-12-31 12:47

老師,可以沒有減值準備吧

幸福的味道 追問

2021-12-31 12:49

您說結轉成本時,其他業務成本197貸:固定資產清理197嗎?中間有損失呢,不是處置損益嗎

郭老師 解答

2021-12-31 12:55

好對的是的,不需要做處置損益啦。

幸福的味道 追問

2021-12-31 13:02

老師,固定資產結轉的成本數不是200嗎?為什么是197

郭老師 解答

2021-12-31 13:06

固定資產清理
看第一個
余額
結轉他的

郭老師 解答

2021-12-31 13:06

成本大于收入不合理

幸福的味道 追問

2021-12-31 13:30

老師,是這樣嗎?

郭老師 解答

2021-12-31 13:35

你好
對的
是這么做的

幸福的味道 追問

2021-12-31 13:51

郭老師,可以沒有固定資產減值準備對吧

郭老師 解答

2021-12-31 13:52

你好,可以的,這個可以沒有的,你之前沒有計提就不用管啦。

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相關問題討論
您好 您分錄寫反了吧? 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產
2020-01-05 13:55:00
是的,清理費用也是計入固定資產清理,然后吧清理的余額轉入資產處置損益
2020-01-19 11:36:38
你好,你需要第一個做增增值稅的。 處置收入需要交增值稅,如果不考慮稅費,最后一個結轉的分錄借營業外支出200貸固定資產清理。
2020-05-11 11:15:38
固定資產清理余額在借方就加上,在貸方就減掉
2020-02-25 17:33:27
先是 借:固定資產清理,累計折舊,貸:固定資產,然后要把固定資產清理轉入營業外支出,借:營業外支出,貸:固定資產清理
2018-06-28 10:31:17
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