
發(fā)生固定資產(chǎn)清理:借:固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)清理收款借:固定資產(chǎn)清理 貸:現(xiàn)金固定資產(chǎn)清理無余額還需結(jié)轉(zhuǎn)么
答: 您好 您分錄寫反了吧? 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
去年固定資產(chǎn)清理的時(shí)候,應(yīng)該把固定資產(chǎn)原值結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)果我少結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)清理的固定資產(chǎn)原值還有余額,那匯算清繳怎么辦去年固定資產(chǎn)清理的時(shí)候,應(yīng)該把固定資產(chǎn)原值結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)果我少結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)清理的固定資產(chǎn)原值還有余額,那匯算清繳怎么辦
答: 你好,同學(xué),實(shí)務(wù)問題你可以到實(shí)操群去提問或者去會計(jì)問提問,有實(shí)操老師解答問題
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前做固定資產(chǎn)處理,多計(jì)了固定資產(chǎn)清理,期末沒結(jié)轉(zhuǎn),有余額。還在資產(chǎn)負(fù)債表把這個(gè)科目加上去,設(shè)置了公式:固定資產(chǎn)合計(jì)=固定資產(chǎn)凈值-固定資產(chǎn)清理,每個(gè)都重復(fù)減固定資產(chǎn)清理余額。現(xiàn)在把固定資產(chǎn)清理余額調(diào)平了,但每個(gè)月重復(fù)減去的固定資產(chǎn)清理那個(gè)余額,現(xiàn)在怎么把它加回來?
答: 您好,現(xiàn)在調(diào)整平了,按現(xiàn)在的余額編制資產(chǎn)負(fù)債表就行了,不用管以前月份的資產(chǎn)負(fù)債表的減的那個(gè)固定資產(chǎn)清理余額了。


瀟灑的鋼筆 追問
2020-01-05 13:56
bamboo老師 解答
2020-01-05 13:58
瀟灑的鋼筆 追問
2020-01-05 14:01
bamboo老師 解答
2020-01-05 14:02