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于2019-06-04 16:18 發布 ??902次瀏覽
月月老師
職稱: 中級會計師
2019-06-04 16:20
你好借:應交稅金-增值稅(進項稅額)貸:應交稅金-增值稅(待抵進項稅額)
???? 追問
2019-06-04 16:26
我現在就是這樣做的,這個跨年抵扣,這樣賬務處理沒關系是嗎
月月老師 解答
2019-06-04 16:27
你好,沒關系的。其實待認證進項稅額其實也是進項稅額的一部分。
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月月老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 21054 個
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???? 追問
2019-06-04 16:26
月月老師 解答
2019-06-04 16:27