老師,車(chē)間人員的保險(xiǎn)費(fèi)記什么科目?可以記勞動(dòng)保護(hù) 問(wèn)
您好,這個(gè)買(mǎi)的是哪方面的保險(xiǎn)了?是社保嗎? 答
客戶(hù)多打2.4元,比方我們之前應(yīng)收款掛的100,結(jié)果打 問(wèn)
可轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入 答
勞務(wù)公司一般情況稅負(fù)率是多少 問(wèn)
你好? ? ? 企業(yè)所得稅稅負(fù)率在1.5%左右。 大概在4.5%-5%左右? ? 僅供參考 答
24年年終獎(jiǎng)1萬(wàn)元在25年1月發(fā)放,忘記了在24年12月 問(wèn)
那個(gè)只有去大廳補(bǔ)申報(bào),補(bǔ)交稅需要交滯納金的 答
公司原來(lái)已經(jīng)實(shí)繳,但是后變更股東,注冊(cè)資本不變,工 問(wèn)
是的,就是那樣子的 答

業(yè)務(wù)招待費(fèi)的增多會(huì)影響企業(yè)所得稅和增值稅?
答: 你好,導(dǎo)致所得稅增加,不影響增值稅
2018年企業(yè)所得稅匯繳招待費(fèi)調(diào)增,繳納了稅款,分錄怎么做
答: 你好!1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤(rùn), 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
謝謝老師,老師,我剛剛看到一個(gè)視頻,我有點(diǎn)繞不開(kāi),說(shuō)招待費(fèi)用入交際應(yīng)酬費(fèi),送禮要視同銷(xiāo)售,這是針對(duì)增值稅的,企業(yè)所得稅都要視同銷(xiāo)售啥意思,分錄啥樣子
答: 您好,是針對(duì)一般納稅人企業(yè) ,購(gòu)進(jìn)貨物取得了進(jìn)項(xiàng),但是用于送禮,那么這部分進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
19年所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費(fèi) 補(bǔ)交700的企業(yè)所得稅請(qǐng)問(wèn)老師 會(huì)計(jì)分錄需要怎么做
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)所得稅匯算清繳后招待費(fèi)調(diào)增,補(bǔ)交稅款200,分錄怎么做
企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),因招待費(fèi)納稅調(diào)增而交的企業(yè)所得稅帳務(wù)怎么處理
您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整,不補(bǔ)企業(yè)所得稅調(diào)整分錄如何做
業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過(guò)千分之5了之后,企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)增?是全額繳納企業(yè)所得稅?


青青 追問(wèn)
2021-12-29 10:38
小麗老師 解答
2021-12-29 11:32