
本年一季度申報預繳所得稅時,企業(yè)盈利并繳納所得稅,本季發(fā)現(xiàn)未彌補以前年度虧損造成一季度繳納了企業(yè)所得稅該怎么處理?
答: 你好! 多交的所得稅可以留抵以后應交所得稅的。
企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)第四季度申報繳納了企業(yè)所得稅。后面發(fā)現(xiàn)有錯誤就更正了企業(yè)所得稅申報表。就 該季度就不用繳納企業(yè)所得稅。該筆預繳的所得稅費用再年度匯算清繳的時候怎么填
答: 你好主表 本期實際已繳納里面填寫 這個是自動的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
季度企業(yè)所得稅怎么申報 我填寫 申報了企業(yè)所得稅季度預繳稅申報表 可是待申報里面還是顯示的企業(yè)所得稅未申報
答: 你好,根據(jù)1-9月份的營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫 你有申報成功嗎


郭老師 解答
2021-12-29 09:02
竹心柳影 追問
2021-12-29 09:31
郭老師 解答
2021-12-29 09:33
竹心柳影 追問
2021-12-29 09:55
郭老師 解答
2021-12-29 09:59