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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-22 11:10

你好,借應交稅費,借利潤分配未分配利潤紅沖多集體的就可以了。

文藝的毛衣 追問

2021-12-22 11:12

摘要怎么寫?

文藝的毛衣 追問

2021-12-22 11:12

兩個都是借嗎?

文藝的毛衣 追問

2021-12-22 11:15

借應交稅費3000,貸利潤分配未分配利潤3000這樣調?

郭老師 解答

2021-12-22 11:15

借應交稅費貸利潤分配未分配利潤做這個紅沖多計提的所得稅

文藝的毛衣 追問

2021-12-22 11:18

好的,謝謝!

郭老師 解答

2021-12-22 11:20

不要客氣,工作愉快。

文藝的毛衣 追問

2021-12-22 11:33

可以直接紅沖嗎?借所得稅費用-3000,貸應交所得稅-3000。可以嗎?

郭老師 解答

2021-12-22 11:37

影響今年的所得稅費用,如果看你今年交了多少企業所得稅的話,從所得稅科目里面看不出來。

文藝的毛衣 追問

2021-12-22 11:39

去年交了901

文藝的毛衣 追問

2021-12-22 11:39

然后多計提了3000

文藝的毛衣 追問

2021-12-22 11:40

一直掛著這筆稅未交,現在怎么賬務處理更好點?

文藝的毛衣 追問

2021-12-22 11:41

今年還沒交過企業所得稅

郭老師 解答

2021-12-22 11:42

建議你按照上面的來做。

文藝的毛衣 追問

2021-12-22 11:45

借應交稅費,貸利潤分配未分配利潤。如果這樣做要不要調上年的匯算清繳?

郭老師 解答

2021-12-22 11:49

要修改匯算清交的所得稅費用不影響。

郭老師 解答

2021-12-22 11:49

bu需要修改匯算清繳的所得稅費用,并不影響你的企業所得稅匯算清繳,因為它是根據利潤總額來的。

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相關問題討論
你好,借應交稅費,借利潤分配未分配利潤紅沖多集體的就可以了。
2021-12-22 11:10:20
所得稅是季度預繳。根據本年累計利潤計算所得稅,然后減去截止到上季度末已經繳納的所得稅,差額是本季度應計提的所得稅額。
2019-10-18 18:22:53
您好,如符合小微企業標準,假設利潤總額要調整為應納稅額所得額,按照25%計入按照20%算所得稅,預提基本就是應交,累計減免約4.2
2022-01-02 09:49:59
應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額 你好,是利潤總額,不是營業利潤
2017-06-28 10:33:11
您好,是的。。。。。。。。。。。。
2017-06-28 10:33:52
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