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粗心的夏天
于2021-12-22 09:44 發布 ??1094次瀏覽
喬喬老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-12-22 09:47
你好,同學。這里收到的發票應該是4000。(1)計提時:借:管理費用3000貸:應付賬款-計提3000(2)收到發票4000:借:應付賬款-計提3000管理費用1000貸:應付賬款4000
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想問一下借 管理費用 貸 應付賬款 暫估 這種賬后面怎么平
答: 后面回來發票時紅沖這個分路再按發票入賬。
建賬的時候房租掛在應付賬款的借方,發現多出2萬,怎么調整,轉到管理費用嗎
答: 是的,轉入管理費用就是
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業自產的產品發放給員工,確認福利的時候,如果是管理部門就是管理費用,為什么是含稅的,但是只問應付賬款借方余額的時候為什么是不含稅的
答: 1.因為除了給了產品公司還交了銷項稅 2.應付賬款應收賬款是含稅的
老師請問 我們公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我現在做去年12月賬,計提管理費用房租1萬貸應付賬款-對方1萬,這個分分錄合適嗎?總感覺這樣沒有發生就計入應付很亂
討論
借:管理費用-暫估 ,貸:應付賬款-暫估,做了暫估的憑證,后來發票進來了,這個暫估的需要紅沖嗎,還是說不要紅沖也可以,在暫估的憑證后面貼上進來的發票就可以了
應付賬款余下幾百塊沒付不用付了,放那里合適,做成管理費用還是……?
老師,想請教個問題:19年7月份的分錄做錯了,應該是借:管理費用 貸:應付賬款 結果做成了 :借 :管理費用 貸:現金,2020年9月我應該如何調整賬
請問我暫估管理費用 是借:管理費用 貸:應付賬款-暫估 沖回分錄怎么做?沖回是做成 借管理費用負數 貸應付賬戶負數 還是借管理費用負數 借應付賬款哪一種好一點,有沒有什么區別,對后續結轉和顯示在報表上面有什么影響?
喬喬老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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